Číslo faktúry
Dátum | Predmet dodávky | Množstvo | MJ | Dodávateľ (Názov, IČO) |
Hodnota (EUR) |
Dokument |
Faktúry
500184
16.2.2012 | Servis Baumatic-dojareň | 1 | Eur | Agromont Nitra s.r.o. 36546534 |
5137,65 | 212137.pdf (230,9 kB) |
———
———
———
———
———
———
———
———
———