Číslo faktúry

Dátum Predmet dodávky Množstvo MJ Dodávateľ
(Názov, IČO)
Hodnota
(EUR)

Dokument
(*.pdf)

Faktúry

211812

 

11.11.2011 Náhradné diely 175 ks AGROTRADE GROUP s.r.o.
31668861
4897,44 211812.pdf (93,3 kB)

 

>>

211810

 

7.11.2011 Náhradné diely 155 ks HRIADEĹ s.r.o.
31444334
8682,24 211810.pdf (177,8 kB)

 

>>

21227

 

8.11.2011 Elektrina 1 EUR Školský poľnohospodársky podnik n.o.
31256481
5473,20 211809.pdf (110,7 kB)

 

>>

114332

 

10.11.2011 Supersect,Glean 3251 l AGRO PALÍN s.r.o.,
36580953
19155,54 211805.pdf (140,1 kB)

 

>>

2011634

 

27.10.2011 Nafta 5499,00 l BENOL STEEL s.r.o.
31655980
7336,28 211794.pdf (102,6 kB)

 

>>

7870005185

 

27.10.2011 Sojový šrot 9,83 t TAJBA a.s.
36188981
4364,52 211791.pdf (109,9 kB)

 

>>

10110027

 

7.11.2011 Oprava vodovodu 1   HYDROTERM s.r.o.
36174238
65359,78 211788.pdf (123,6 kB)

 

>>

11130458

 

29.10.2011 Náhradné diely 328 ks HRIADEĽ s.r.o.
31444334
3816,26 211786.pdf (210 kB)

 

>>

2270111396

 

8.11.2011 Oprava stroja 1 ks PHOENIX ZEPPELIN s.r.o.
31579710
7651,19 211783.pdf (148,8 kB)

 

>>

111010231

 

31.10.2011 TKŠ,Tekro 7870,00 kg TEKRO Nitra s.r.o.
36555436
7008,72 211781.pdf (118,7 kB)

 

>>

Záznamy: 451 - 460 zo 1149

<< 44 | 45 | 46 | 47 | 48 >>

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou LepšíWeb.sk