Číslo faktúry

Dátum Predmet dodávky Množstvo MJ Dodávateľ
(Názov, IČO)
Hodnota
(EUR)

Dokument
(*.pdf)

Faktúry

6510000405

 

29.3.2011 Rimula Super 209,00 l AGROKOM-PLUS s.r.o.
36450642
624,49 211134.pdf (98,3 kB)

 

>>

11410103

 

30.3.2011 Fľaša plastova 720,00 ks SWAM servis s.r.o.
36602833
112,32 211133.pdf (112 kB)

 

>>

2011110

 

24.3.2011 Nafta 25028,00 l BENOL STEEL a.s.
31655980
33137,87 211132.pdf (85,3 kB)

 

>>

211010159

 

30.3.2011 Servisne práce 1,00 ks P aL Slovakia s.r.o.
36330841
121,68 211131.pdf (85,3 kB)

 

>>

111003156

 

25.3.2011 Prestabil A+ 2000,00 kg TEKRO Nitra s.r.o.
36555436
960,00 211130.pdf (112,7 kB)

 

>>

3005811

 

28.3.2011 Kontr.úžitkovosti 175,00 ks Plemenárske služby š.p.
36856096
180,60 211129.pdf (98,1 kB)

 

>>

1011102836

 

28.3.2011 Repkové výlisky 24,66 t PALMA Group a.s.
36731153
3926,86 211128.pdf (152,4 kB)

 

>>

211010156

 

29.3.2011 Náhradné diely 62,00 ks P a L Slovakia s.r.o.
36330841
612,65 211127.pdf (89,1 kB)

 

>>

11072

 

24.3.2011 Testovanie postrekovača 3,00 ks AgraBat s.r.o.
36177865
929,42 211126.pdf (130,3 kB)

 

>>

9911023

 

22.3.2011 Náhradné diely 32,00 ks TRAKTOR-MOTOR  Prešov
10669736
1562,20 211125.pdf (145,6 kB)

 

>>

Záznamy: 671 - 680 zo 1149

<< 66 | 67 | 68 | 69 | 70 >>

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou LepšíWeb.sk